曲周县:审计局完善四项机制提高审计成果质量

05.06.2017  10:03

 

 

            一是完善项目限时审结机制。为确保审计项目按时保质保量完成,我局进一步完善了审计项目限时审结约束制度,明确规定了小项目、中项目、大项目业务流程及时限。凡无特殊情况未经局领导同意,没有按时限完成任务的要给予一定的经济处罚,并取消年度评优资格。
            二是完善审计报告征求意见备案机制。为防止审计人员少报、瞒报、删减审计情况,建立审计报告征求意见备案制度。在审计报告征求意见前,审计组要将审计报告到局法规股进行登记备案,以掌握原始资料,前移监督关口,确保报告的“原汁原味”。对因事实不清确需改动的,由局业务会决定,从而抓牢审计质量。
            三是完善项目复核审理机制。修改完善了《曲周县审计局审计复核办法》,对每一个审计项目,从文字到数据的真实性、合法性都要经过审计组长或主审进行一级复核,股室主要负责人进行二级复核,法规股进行三级复核,通过认真审理,逐项把关,逐级负责,预防风险。
            四是完善审计整改责任机制。为强化审计整改责任,加大审计整改工作力度,我局把审计整改纳入审计项目质量考核,采取定期或不定期的跟踪回访和专项检查方式,看审计决定是否落实、审计整改事项是否整改到位,进一步提高审计质量。